Comment Déduire Kilométrage pour les travailleurs indépendants impôts

L'Internal Revenue Service offre quelques options qui font qu'il est assez facile pour les contribuables indépendants de déduire un certain kilométrage lié aux affaires. Il est commun pour une personne de travailleurs indépendants à utiliser un véhicule à la fois pour le transport des personnes et des entreprises. Ça va avec l'IRS, mais vous devez tenir des registres précis de votre conduite au travail. Vous pouvez demander que le kilométrage attribuable à des fins commerciales.

Kilométrage affaires standard

  • La façon simple de déduire un certain kilométrage d'affaires ou un certain kilométrage remboursements versés aux employés pour Voyage lié au travail est d'utiliser le taux de kilométrage standard IRS. Ce taux est ajusté chaque année par l'IRS pour rapprocher le coût moyen d'exploitation d'un véhicule à moteur. Le taux standard 2015 était de 57,5 ​​cents par mile. Les facteurs de l'IRS dans tous les coûts de la conduite lorsque déterminer ce taux, il n'y a donc pas besoin de tenir des registres détaillés des autres frais liés à l'automobile, si vous utilisez cette méthode. Tout ce que vous avez à faire est de documenter adéquatement le nombre de miles parcourus pour des fins commerciales.

Connexion Kilométrage




  • La méthode habituelle d'enregistrement de kilométrage d'affaires est de tenir un registre de kilométrage. Pas de format particulier est nécessaire. Lancer le journal en faisant un acte de la lecture de l'odomètre, le 1er Janvier, ou le premier jour le véhicule est utilisé à des fins commerciales. Terminez le journal avec la lecture de l'odomètre sur Décembre 31. Chaque voyage d'affaires nécessite une entrée qui comprend la date et le début et de fin lectures d'odomètre. Notez le motif du voyage et où vous êtes allé. Si vous utilisez le taux normal, tout ce que vous devez faire à la fin de l'année est totale le kilométrage et multipliez par le taux standard. La déduction de kilométrage à l'annexe C, le formulaire 1040.

Miles qui comptent - et ne pas




  • Si vous travaillez quelque part en dehors de votre maison, ne comprennent pas les déplacements miles vers et depuis votre lieu de travail régulier. L'IRS ne considère pas cette dépense d'entreprise. Toutefois, si vous travaillez hors de votre maison, les voyages d'affaires peuvent commencer à partir de là. Conduire une déroute directe avec aucun voyages secondaires, sauf à des fins commerciales. Par exemple, vous pouvez compter un détour à faire un dépôt à la banque d'affaires, mais pas un dépôt dans votre compte de chèques personnel. Voyage entre les sites d'emploi est le kilométrage autorisé. D'autres exemples de kilométrage admissibles incluent des voyages à partir de votre lieu d'affaires pour rencontrer des clients, aller chercher des fournitures ou effectuer des livraisons.

Dépenses réelles et Kilométrage

  • Déduisez les frais d'exploitation des véhicules réels peut être utile si votre véhicule coûte plus à conduire que le taux standard permet. Vous ne pouvez pas utiliser le taux standard pour Voyage d'affaires si vous exploitez plus de quatre véhicules, ou si vous avez utilisé les dépenses réelles dans une année précédente et comprenait l'amortissement accéléré. Vous devez tenir des registres de tout l'argent que vous dépensez sur la voiture. Coûts typiques incluent:

  • Gaz et pétrole
  • Réparations et entretien
  • Paiements ou de prêt de voiture intérêts louer
  • Dépréciation
  • Assurance, immatriculation et taxes ad valorem
  • Stationnement et de péage frais
    Vous devez garder un registre de kilométrage. Revendication que la partie des frais réels égal au pourcentage de miles parcourus à des fins commerciales. Par exemple, si 80 pour cent des le kilométrage de la voiture était liées à l'entreprise, vous pouvez déduire 80 pour cent des frais d'exploitation.
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